强化审计监督 护航供销发展——杭州市供销社2026年度内部审计工作全面启动

发布时间: 2026-04-23 浏览次数: 【字体:

 近日,市供销社召开“本级社有资产运营管理情况专项审计调查”进点会,标志着本年度内部审计工作正式启动。

2026年,市供销社内部审计工作将紧密围绕供销合作事业高质量发展这一中心任务,聚焦重点、精准发力,着力打好三场“关键仗”:

一是紧盯资金绩效,提升使用效益。加强对2025年度财政专项资金使用的审计监督,重点关注补助项目建设、资金使用及产出效益等情况,切实推动财政资金提质增效。

二是聚焦运营风险,深化企业体检。对本级社有企业开展运营审计调查,对2023年至2025年间市供销社本级44家全资、控股及参股企业进行全方位、深层次“把脉问诊”,全面摸清资产底数,识别运营风险,规范管理行为,为社有企业健康发展注入审计动能。

三是狠抓整改落实,健全闭环机制。完善审计整改闭环管理体系,强化结果运用和跟踪“回头看”,对2024-2025年度内部审计发现问题一盯到底、逐项销号,确保整改到位、清仓见底,做实审计“后半篇文章”。

下一步,市供销社将持续聚焦主责主业,擦亮内审监督“探头”,用好内审“利器”,以更高站位、更严标准、更实举措深化审计成果运用,切实发挥内部审计“治已病、防未病”的预警保障作用,为全市供销合作事业行稳致远保驾护航。

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